三名獨(dú)董發(fā)督促函 要求ST聆達(dá)高層對(duì)內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改2024-05-09 10:55來(lái)源:gessey瀏覽數(shù):148次
5月8日,ST聆達(dá)發(fā)布公告稱,公司于近日收到三位獨(dú)立董事劉黎明、林善浪、何少平共同提交的《督促整改意見(jiàn)函》, 提出多項(xiàng)督促意見(jiàn)和整改措施,以促進(jìn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng),切實(shí)維護(hù)全體股東、特別是中小股東的利益。 三位獨(dú)立董事首先督促公司依法配合大連證監(jiān)局開(kāi)展整改相關(guān)工作,按照大連證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》全面整改,準(zhǔn)確、及時(shí)地回復(fù)深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》。 其次是強(qiáng)化與改善內(nèi)控制度。三位獨(dú)立董事建議公司董事會(huì)及管理層立即采取有效措施,盡快消除內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中所涉及的內(nèi)部控制缺陷。同時(shí),聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)部控制管理體系進(jìn)行全面梳理和積極整改,特別是加強(qiáng)資金審批以及對(duì)外擔(dān)保等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控,完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度以符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管規(guī)則以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,確保公司內(nèi)部控制制度能夠得到有效執(zhí)行,提升公司治理水平。 此外,糾正關(guān)聯(lián)人資金占用行為。近期,三位獨(dú)立董事了解到公司存在關(guān)聯(lián)人資金占用問(wèn)題。對(duì)此,三位獨(dú)立董事要求公司立即停止此類(lèi)行為,并依法依規(guī)進(jìn)行清理和糾正,確保公司的合法合規(guī)性。同時(shí)提請(qǐng)公司董事會(huì)及管理層高度重視這些問(wèn)題,并采取切實(shí)有效的措施,積極整改,確保公司持續(xù)、健康運(yùn)營(yíng),切實(shí)維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 三位獨(dú)立董事還督促公司董事長(zhǎng)兼總裁王明圣、聯(lián)席董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官林志煌立即采取更加有效的措施進(jìn)行內(nèi)部控制缺陷整改,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)子公司的管控,按照大連監(jiān)管局的要求及時(shí)、全面整改到位;要求董事長(zhǎng)兼總裁王明圣、聯(lián)席董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官林志煌負(fù)責(zé)將關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用限期收回,以確保整改順利完成,盡最大努力挽回?fù)p失,并定期向董事會(huì)匯報(bào)整改進(jìn)展,把上述事項(xiàng)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的不利影響降至最低。
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